内控审计

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对军队财务收支活动和反映这些活动的财务会计资料的真实性、正确性、合规性、合法性和效...财务审计的主要形式:①事前审计。在预算(计划)形成过程中,对事业任务的确定、经费(资金)的筹措和安排使用等进行审查;②事中审计。在经费预算和其他财务措 ...

搜索到与“ 内控审计”相关的文献共 15

  • 收费公路管理单位探索

    内部控制审计是对内部控制的健全性、符合有效性以及科学合理性所进行的测试与评价。开展收费公路管理内部控制审计工作,是实现审计关口前移、进一步加强对收费管理监督和制约的有效措施,也是实现审计监督对象深入化...

    《交通财会》 2011年09期 关键词: "公路"," 控制"," 审计" 收藏

  • 开展风险导向的角色定位与再审视研究

    <p>通过论述,得出内部控制审计在内部审计从管理导向迈进风险导向阶段中扮演了开门人角色。</p>

    《时代经贸》 2014年12期 关键词: "内部审计","内部控制","风险导向" 收藏

  • 利用加强部会

    内部会计控制在企业内部控制发挥着重要作用,能够确保会计信息的真实、安全。为了能够有效保证企业内部会计控制能够有效实施,企业需要加强内部审计的工作。通过充分利用内部审计,科学合理地发挥其监督职能和评价功...

    《时代经贸》 2014年5期 关键词: "内部审计","内部会计","控制" 收藏

  • 强制下公司制缺陷披露现状分析

    <p>2011 年我国开始对部分上市公司实施内控审计,其中大多数会计师事务所都对上市公司出具了标准无保留意见的内控审计报告.</p>

    《时代经贸》 2014年6期 关键词: "披露总体情况分析" 收藏

  • 在事业单位制管理中的应用分析

    保障事业单位内部控制管理职能的充分发挥,最重要的内容就是加强事业单位的内部审计管理。本文针对事业单位的内部审计工作,首先概述了内部审计的概念以及在事业单位内部控制管理中的作用,进而分析了现阶段我国事业...

    《科技经济导刊》 2015年28期 关键词: "事业单位","内部审计","内部控制","监督评价","服务" 收藏

  • 经济责任问责制在制的作用

    本文从内部控制和经济责任审计问责制的概念出发,对两者之间的相互影响和作用进行了分析和阐述,结合去年新下 的《党政主要领导干部和国有企业领导人员的经济责任审计规则实施细则》(以下简称《实施细则》)主要内...

    《文化产业》 2015年7期 关键词: "经济责任问责机制","内部控制","国企领导" 收藏

  • 、价值相关性与资本成本的分析

    通过对自愿披露的内部控制信息作为样本,分析我国现在信息披露环境下对企业进行内部控制进行评价,通过对内部控制审计的相关研究,从而能够使企业优化资源配置,强化企业的内部控制,促进企业的资本运作效果。

    《现代工业经济和信息化》 2015年20期 关键词: "内部控制审计"," 价值相关性"," 权益资本" 收藏

  • 试论企业的

    通过分析内部环境及组成要素的含义,以及当前我国企业控制环境存在的公司法人治理结构存在缺陷、组织机构的设置不合理、内部审计机构监督不力、企业文化建设重视不够等问题,思考了内部环境在内控体系中的重要性,并...

    《塑料制造》 2015年11期 关键词: "内部控制","控制环境","内部审计" 收藏

  • 高校科研经费制效益探析

    本文主要从科研经费内部控制的角度出发,结合科研立项的各个阶段所出现的各种问题,对科研经费的使用过程中的一些问题进行探讨和研究,并根据效益审计的相关原则和方法,提出相关的建议。...

    《中国乡镇企业会计》 2015年10期 关键词: "科研经费","内部控制","效益审计" 收藏

  • 新时期财政部门财会制度研究

    伴随着我国经济的快速发展,企业的发展规模不断扩大,在企业发展的过程中,财政管理环节发挥重要作用,财务会计内部控制审计制度是财务管理重要组成部分之一。长期以来,在财务会计内部控制审计方面,虽然已经取得一...

    《中国乡镇企业会计》 2015年3期 关键词: "财政","财会","内控制度","审计" 收藏

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