控制部分

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控制部分通常是指电气控制设备和必要的线路,包括控制柜、励磁柜和选层器等。

搜索到与“ 控制部分”相关的文献共 29

  • 对GB14048.2《低压开关设备和设备低压断路器》内容的建议

    低压电器国家标准GD10408.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》的实施过程中,笔者觉得其部分内容似有欠妥之处,现提出来求教于本行业专家。愿对此有兴趣的同行在热烈的学术探讨气氛中发表真知灼见,以...

    《华通技术》 1997年01期 关键词: 收藏

  • 中小型企业财税计算的内

    <p>中小企业能够有效促使我国经济得以平稳、稳定、活跃的发展。</p>

    《时代经贸》 2014年6期 关键词: "中型企业","财税计算","内部控制","解决措施" 收藏

  • 对我国企业内析及建议探索

    <p>伴随着我国市场经济的不断变化,在这样的大背景下,我国企业要想在激烈的市场竞争中站稳脚步并持续发展,就必须重视起内部控制。</p>

    《时代经贸》 2014年12期 关键词: "企业","内部控制","现状分析","必","要性" 收藏

  • 农村信用社内管理与风险措施

    <p>本文在阐述内部管理和风险控制的理论基础上,对农村信用社内部管理和风险控制存在的问题进行了探讨,并提出了相关政策建议。</p>

    《时代经贸》 2014年4期 关键词: "农村信用社","内部管理","风险控制" 收藏

  • 公允价值对企业构建内 的影响及对策

    通过对公允价值计量体系与企业内部控制要素的具体全面的了解,分析了企业应用公允价值对企业内部控制的影响情况,企业应用公允价值对企业的内部控制要求提高,对企业的整体会计业务能力要求提高,企业必须在应用公允...

    《时代经贸》 2014年9期 关键词: "公允价值对企业构建内部","控制的影响及对策分析" 收藏

  • 医院内的 问题和策略

    <p>内部控制是具有合理保证医院财务报告的可靠性、运营的效率和效果以及对法律法规的遵守等重要功能,了解医院的内部控制是识别和评估重大错报风险、设计和实施进一步审计程序的基础.</p>

    《时代经贸》 2014年8期 关键词: "内部控制","医院","审计" 收藏

  • 强制审计下公司内缺陷披露现状

    <p>2011 年我国开始对部分上市公司实施内控审计,其中大多数会计师事务所都对上市公司出具了标准无保留意见的内控审计报告.</p>

    《时代经贸》 2014年6期 关键词: "披露总体情况分析" 收藏

  • 国有企业内财务

    国有企业内控(内部控制)核心为财务内控,它在防御国资流失方面发挥着巨大作用。本论文简明扼要地讲解了国企财务内控的重要性与必要性,并给出了相关对策与建议。...

    《科学中国人》 2015年7期 关键词: "国有企业","内部控制","财务控制","必要性","对策" 收藏

  • 改革中地勘单位内问题

    近年来我国社会经济发展速度较快,而地勘单位也必须不断的提升内部控制效率,以适应时代发展步伐。地勘单位内部控制工作质量对提升地勘单位整体管理水平及管理价值都有着明显的影响。从当前我国地勘单位内部控制工作...

    《时代经贸》 2015年9期 关键词: "地勘单位","内部控制","控制改革" 收藏

  • 浅谈财务内的科学管理问题

    就我国目前状况而言,财务内控机制仍然存在着一些不足,而财务内控又是企业经济业务中的核心环节,因此,要保证财务内控的质量,就要积极开展科学管理制度。所以,企业应该采取一些有效措施在财务内控中建立科学管理...

    《中国乡镇企业会计》 2015年2期 关键词: "财务内部控制","科学管理","问题分析","对策" 收藏

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