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审计部门对政府或军队各部门、国有企业和事业单位财政财务收支活动进行的审计。是审计分...对资产主要审计内部控制,资产的记录、计价、核算、使用、增减变动、信息披露情况及相关的业务活动;对负债主要审计负债的内部控制、负债的形成、分类、记录、账 ...
搜索到与“ 内部控制信息披露”相关的文献共 4条
<p>内部控制信息披露作为内部控制规范的一项重要途径,已逐渐引起各国的高度重视。</p>
《时代经贸》 2014年11期 关键词: "内部控制信息披露","强制性披露","有效性" 收藏
广东作为改革开放的大省,近年一些上市公司先后爆发危机事件,对公司经营造成了极大的负面影响。频发的风险削弱了广东省利用资本市场推动经济发展的力量,而完善的内部控制系统能较好地防范风险,因此研究公司内部控...
《中国乡镇企业会计》 2015年9期 关键词: "上市公司","内部控制","信息披露","广东省" 收藏
债务契约的研究是内部控制信息披露经济后果中的重要内容,内部控制信息披露的状况会影响到债务契约的构成。文章从内部控制信息披露的经济后果出发,在把握经济后果的研究脉络后聚焦到债务契约,就内部控制信息披露与...
《时代经贸》 2015年5期 关键词: "内部控制","信息披露","债务契约","文献综述" 收藏
内部控制信息披露是公司治理中至关重要的环节。本文以2013 年的深市主板部分上市公司为样本,分析了2013 年深市主板上市公司内部控制信息披露的总体水平,并揭示了现阶段我国上市公司内部控制信息披露所存...
《时代经贸》 2015年4期 关键词: "上市公司","内部控制","信息披露" 收藏
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